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[单选]
注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。()
[单选]
下列事项中违反《中国注册会计师职业道德守则》规定的是()。
[多选]
下列情况中属于注册会计师必须在期末(或接近期末)实施实质性程序的有()。
[多选]
在了解戊公司控制环境时,注册会计师应当关注的内容有()
[单选]
注册会计师获取审计证据时,不应将审计成本的高低或获取审计证据的难易程度作为减少必要审计程序的理由。()
[单选]
甲注册会计师在审计乙公司期间从乙公司购买了大量的打折商品,以下说法正确的是()
[多选]
在判断会计师事务所因违反法律、法规、执业准则和规则以及诚信公允原则而出具的报告是否为不实报告时,主要看审计业务报告是否存在()
[多选]
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,A注册会计师通常考虑的因素有()
[单选]
在审计抽样中,注册会计师要考虑分层。下列关于分层的说法,正确的是()
[多选]
属于注册会计师避免法律诉讼的对策有()。
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