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问题描述:

[单选] 某生产经理订购了大量原材料并要求送货至另一家他拥有的公司。该经理伪造了收货文件并批准了付款的发票。那么最可能发现这一舞弊的审计程序是:
A.对现金支出进行抽样并核对采购订单、验收报告、发票以及支票副本 B.对现金支出进行抽样并向供应商函证采购数量、价格和送货日期 C.观察收货场所并盘点收到的原材料,将结果与验收人员填制的验收报告相比较 D.实施分析性测试,比较产量、材料采购量和材料存货水平并调查其差异
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