问题描述:
[单选]
某内部审计师怀疑存在付款方式的舞弊行为,即某个未知名的雇员同时提交和批准相关发票的付款。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定进一步收集证据。在提供附加证据方面以下哪个程序最有效。
A.使用审计软件获得附有邮局信箱号码或其他反常事项的供应商名单;对这些事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如验收报告等
B.对可代表被审计期间的验收报告进行抽样,并追踪检查以批准的付款;注意未经恰当程序的任何事项
C.对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权,并追踪检查验收报告等支持文件
D.对年内已付款项进行抽样,检查个笔款项的审批手续
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:以下原则表现出某组织结构的特点( ) Ⅰ、监督员能够授权作出决策,但不能对那些决策的结果授予最终的职责; Ⅱ、监督员的控制幅度不应超出7个下属级别; Ⅲ、职责应与适当的权力相对应; Ⅳ、应授权各个层面的员工作出决策。 这些原则的哪项可为层级制与开放式组织结构所共享( )
下一篇:以下哪项内容表明公司内部存在良好的控制环境? (1)在过去两个月中,三名员工因为违反公司政策而被解雇。所有员工都知道解雇事件( ) (2)公司已制定针对行为表现问题的综合行为守则; (3)公司根据超额完成的销售额度向高级管理人员发放现金奖励; (4)所有岗位都有正式岗位说明。
- 我要回答: 网友(3.145.53.35)
- 热门题目: 1.安娜的年龄是她的侄女碧的9倍 2.在证实应付账款项目清时,以下 3.审计师利用大众审计软件对某公