问题描述:
[问答]
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有()。 A.定期编制银行存款余额调节表,并追查调节项目或异常项目 B.对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限 C.财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因 D.财务总监复核月度毛利率的合理性
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上一篇:下列有关询问被审计单位内部人员的说法中,错误的是()。 A.询问治理层有助于注册会计师了解财务报表编制的环境 B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序 C.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况 D.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施
下一篇:下列各项中,注册会计师在确定某项重大错报风险是否为特别风险时,通常无需考虑的是()。 A.交易的复杂程度 B.风险是否涉及重大的关联交易 C.被审计单位财务人员的胜任能力 D.财务信息计量的主观程度
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