问题描述:
[单选]
注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意.此时应该出具审计意见的类型是
A.否定意见
B.无法表示意见
C.带说明段的无保留意见
D.无保留意见
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