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问题描述:

[问答] “资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有: A.出纳员和会计人员分别保管支票和印章 B.出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账 C.会计人员编制银行存款余额调节表 D.会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务
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