问题描述:
[问答]
“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有: A.出纳员和会计人员分别保管支票和印章 B.出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账 C.会计人员编制银行存款余额调节表 D.会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务
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下一篇:为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。 A.审阅现金日记账摘要栏 B.核对现金日记账和总账余额的一致性 C.抽查大额现金收付的原始凭证 D.对库存现金进行监盘
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