问题描述:
[问答]
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。 A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
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上一篇:审查银行存款真实性,以下审计程序有效的有()。 A.银行存款日记账与总账核对 B.编制银行存款余额调节表 C.函证开户银行 D.审核收付款凭证 E.复核货币资金项目汇总额
下一篇:“资料3”中,审计人员对发现的丙公司职工张某的借条,应采取的措施是()。 A.要求丙公司及时入账 B.要求张某立即归还所借现金 C.要求丙公司在资产负债表相关附注中列示 D.在“库存现金盘点表”中注明借条抵库,并进一步调查取证后再作判断。
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