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问题描述:

[问答] “资料1”中,审计人员应对丙公司货币资金内部控制提出的改进建议是()。 A.现金和银行存款日记账的登记应当相互独立 B.银行存款余额调节表应由出纳员编制 C.现金、银行存款总账应由会计人员登记 D.印章应由出纳员保管
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