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问题描述:

[单选] 为证实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是:
A.对库存现金实施监盘 B.审查大额现金收付的原始凭证 C.审阅现金日记账摘要栏 D.核对收付款凭证与银行对账单是否相符
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