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[多选]
关于与营业收入“是否均已登记入账”相关的内部控制运行有效性,下列控制测试程序能够达到该审计目标的有()。
[多选]
关于与“登记入账的销售是否真实”这一目标实施实质性程序,应当关注的事项包括()。
[多选]
关于与“登记入账的销售交易真实性”相关的内部控制运行有效的审计证据,下列控制测试程序能够达到该审计目标的有()。
[多选]
关于销售交易是否完整,下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()。
[多选]
注册会计师确定被审计单位甲公司应收账款函证数量的大小、范围时,下列说法正确的有()。
[多选]
注册会计师的下列审计程序中,与固定资产计价和分摊认定相关的有()。
[多选]
针对编制订购单环节的控制程序,以下陈述中,恰当的有()。
[多选]
编制付款凭单环节的控制活动,以下陈述中,恰当的包括()。
[多选]
针对记录负债环节的控制活动,以下陈述中,恰当的包括()。
[多选]
针对记录支出环节的控制程序,以下陈述中,恰当的包括()。
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