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国际内审师
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[单选]
以下哪项关于绩效与标准的比较的陈述不正确?
[单选]
有人告诉审计师,某医疗保险公司所支持的所有保险理赔申请都包含以下内容:正确的授权、由经过有关方面批准的医生提供的关于理赔申请的说明。要对上述说法进行测试,审计师采用以下哪种审计程序最为合适?
[单选]
内部审计师对比部门人员配置情况与行业标准,是为了获取怎样的审计结论:()
[单选]
使用平衡计分卡的方法,组织评价管理绩效是基于以下哪一项?
[单选]
根据下面资料回答问题:公司生产不同产品创造的利润在扣除必要的管理层和开发费用后在投资人之间进行分配。公司本身也要保持一定的利润率。收入分配的原则是以每种产品与利益相关人签订的协议为准。每份契约享受金额不同。投资会计负责将主要协议信息录入主控文件,并对更新信息进行验证,校订核查的基本原则是所有权比重之和为100%。客户/供应商主控文件中那些对公司发展不发挥作用的所有人将无权参与分配。所有权主控文件的更新信息将及时通行所有对公司有贡献的所有人,主控文件的密码一成不变,收入分配支票由电脑自动计算打印。一旦客户/供应商会计度假,总会计负责接手其工作。收入分配系统的哪一程序需要改进?
[单选]
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制的充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?
[单选]
以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?
[单选]
某制造工艺在生产过程的诸多阶段(从原材料装卸到制成品储存等)均可能可能产生有害废弃物。如果防污审计的目标是确认有哪些机会可最大程度地减少有害废弃物,那么,审计师应按何种顺序来考虑以下各种机会?1.循环再利用;2.从源头上消除;3.能源节约;4.作为有用产品进行回收;5.进行处理。
[单选]
首席审计执行官的哪种行为最有可能防止部门管理人员出具夸大其词的销售报告?1.新招聘拥有舞弊调查资格证书的内部审计师2.协助财务主管开发并监测一系列有历史关联性但独立于销售的业务程序指标3.宣布一系列内部审计业务,重点是遵守公司的销售报告政策4.请总裁和董事会发布公司政策声明,强调编制准备管理报告的重要性以及故意误报的负面后果
[单选]
如果一个主要的供货商响应了公司安装电子数据交换的请求,并要求公司共享原材料耗用情况的数据,以使其生产更加均衡。对该请求的最有效的反应应该是公司向供应商:
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