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国际内审师
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[单选]
分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?
[多选]
根据上述变化,假定审计资源不变,内部审计人员应如何更好的服务于公司?(本题正确答案可能不止一个)
[单选]
内部审计人员通常建议正式制度应采用书面形式,但公司有一些因素要求减少书面制度,例如:
[单选]
对于传统的系统,程序改变控制保证所产生的系统是从经批准的程序的正确版本中产生。在客户机/服务器环境中的处理有可能增加程序改变控制的复杂性。在客户机/服务器环境中要求而在大型主机环境中不要求的一个程序改变控制的功能是保证
[单选]
通用审计软件可以使审计人员:
[单选]
用磁盘介质作为外部存储器:
[单选]
某仓库保管员使用一台计算机终端,可以在屏幕上看到下列内容:零件号、零件说明、可用数量、正在订购数量、某种存货订购数量和的再订货点。从总体上看,这些数据构成了一个:
[单选]
某公司正对各责任中心进行评价,方法是应用投资回报衡量业绩。中心经理可以采取行动,提高投资回报,但这些行动不包括:
[单选]
收货部门为已经订货但尚未到货的订单,保存订单档案。这种控制的目的是保证:
[单选]
作为风险分析的一部分。内部审计师打算利用某工厂过去30个月的销售额预测下个月销售的增长率。在过去的9个月里,该组织发生了影响销售的显著变化。最适合的分析工具是:
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