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[问答]
以下项目可以作为外币业务审计目标的有()。A.各项核算是否符合制度规定B.证实外币金额的正确性C.外币交易事项的合法性D.外币分类的合法性E.汇兑损益计算的正确性
[问答]
“资料5”中,审计人员应进一步采取的最有效的审计程序是()。A.重新调查了解相关内部控制B.对当年各月份银行存款余额进行趋势分析C.随机抽取部分银行存款日记账记录并加以审核D.审查被审计单位编制的银行存款余额调节表
[问答]
下列规范性文件中,效力仅次于宪法和法律的是()。A.国际条约B.宪法C.行政法规D.自治条例
[问答]
我国国家审计现实目标可以概括为()。A.推进法治B.维护民生C.推动改革D.促进发展E.增加价值
[问答]
我国国家审计准则中对审计实施方案的审批权限作出了规定,重要审计项目的审计实施方案应当报经审定的是()。A.审计组B.审计机关组长C.审计组组长D.审计机关负责人审定
[问答]
下列各项中,符合货币资全业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明细账C.内部审计人员定期监盘库存现金D.主管会计同时保管支票与印章E.主管会计编制银行存款余额调节表
[问答]
下列各项中,体现了谨慎性会计信息质量要求的具体做法是()。A.按年限平均法计提固定资产折旧B.计提存货跌价准备C.按公允价值计量交易性金融资产D.按权益法核算长期股权投资
[问答]
审计活动的历史记录、审计工作的信息库是()。A.审计档案B.审计计划C.审计质量D.审计风险
[问答]
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人C.检查货币资金收付凭证的管理情况D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
[问答]
不属于绩效审计程序的是()。A.审计立项B.审计计划C.审计准备D.审计报告与后续跟踪
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