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审计学原理
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[多选]
审计人员应当客观评价向被审单位的()发函获取的律师声明书,用来做审计证据。
[多选]
审计人员在实施存货截至测试时应当注意以下问题:()
[多选]
存货的内部控制包括两大系统:()
[多选]
企业制定存货内部控制制度的根本目的在于()
[多选]
存在下列情况之一的固定资产,应当全额计提减值准备:()
[多选]
下列不属于购货与付款核算中的舞弊行为的有:()
[多选]
下列不属于购货与付款循环的主要单据的是:()
[多选]
下列属于购货与付款循环的主要单据的是:()
[多选]
应收账款积极式函证没有收到回函的,注册会计师可以实施的替代审计程序有:()
[多选]
注册会计师应选择作为函证对象的有:()
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