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国际内审师
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[单选]
运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室一台未经联网计算机的数据库中,以下在评估数据库信息准确性方面最为恰当的审计程序是()。
[单选]
在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。
[单选]
首席审计执行官在制定审计计划时,大多采用风险评估的方法,因为它提供了()。
[单选]
以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?
[单选]
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中()违反了《标准》?
[单选]
具有心理学科经历的一位新任审计人员建议设计一份问卷来调查公共汽车司机对于部门经营,加班,行使小时÷里程数等的态度。以前内部审计师从未使用过类似的问卷,首席审计执行官是否应该同意设计并使用这种问卷()?
[单选]
当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该()。
[单选]
在对银行审计的过程中,内部审计师发现贷款官员批准向某企业集团所属的各独立机构发放贷款,这违反了常规政策。该贷款官员表示这只是工作上的疏忽并保证不再发生类似情形。但内部审计师相信这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一位主要负责人有密切关系。内部审计师应该()。
[单选]
在终端用户计算环境下,以下哪一项关于一般控制和应用控制关系的陈述是真实的()。
[单选]
组织的政策和程序是内部控制系统组成部分,它们实施的控制是()。
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