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国际内审师
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[单选]
某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是
[单选]
鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官()决定不安排对审计建议进行跟踪。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?
[单选]
在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)5%的雇员是少数民族(2)过去从未雇佣过少数民族审计师可以得到的最适当结论是:
[单选]
某审计师应用单位平均数抽样方法来估算某一阶段医疗卫生福利申请所涉及的总金额。已记录的申请金额为40万美元,而理想的样本准确度为2万美元。如果抽样结果产生的置信区间为38万美元至41万美元,那么已实现的准确度为:
[单选]
某公司总裁拥有公司50%的股份。以下哪项说法不合理?
[单选]
在下述管理要求中,()属于《专业实务框架》所阐述的正常保证业务范围?
[单选]
某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有纸制文档,内部审计师希望确定是否发票都是在货物已经验收后才按照经过批准的价格付款,那么合适的审计程序是()
[单选]
对于电子商务而言,以下()不是潜在的安全问题?
[单选]
()将主要负责向审计委员会提供内部审计与其他机构就确认服务和咨询活动协调工作,以便在专业和组织方面收益的信息?
[单选]
某家大型公司的内部审计部门已为下年度指定了工作计划和预算。该计划包括如下几个方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单、审计人员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下()说明了该项计划的主要缺陷?
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